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Vence el 15 de octubre

Tu LLC no paga impuestos en EE.UU., pero igual tiene que declarar.

Si sos extranjero y tenés una LLC en Estados Unidos, el IRS te exige presentar el Form 5472 junto con un 1120 pro forma todos los años. Aunque no hayas facturado un dólar. Aunque la cuenta bancaria esté en cero.

Multa por no presentar: USD 25.000
por año y por entidad · se aplica de forma automática

Atendido por un CPA con licencia en Florida. Los USD 29 se descuentan de cualquier servicio que contrates después.

¿Esta obligación te alcanza?

La regla no depende de si ganaste plata. Depende de quién es el dueño y de si hubo movimientos entre la LLC y vos.

Sí, te alcanza si…

  • Tenés una LLC en EE.UU. y no sos residente fiscal estadounidense.
  • Sos el único dueño, o la LLC pertenece a una sociedad extranjera.
  • Aportaste capital, retiraste fondos o le prestaste dinero a la LLC.
  • La LLC no tuvo actividad, pero sigue registrada y vigente.
  • Nunca presentaste nada y no sabés desde cuándo estás en falta.

No, si…

  • Sos ciudadano o residente fiscal de EE.UU. (tu caso va por otra vía).
  • La LLC tiene dos o más socios: ahí corresponde el Form 1065, no el 5472.
  • La entidad ya fue disuelta formalmente ante el estado y cerrada ante el IRS.

Qué presentamos, y cuánto cuesta

Un precio cerrado por año fiscal. Sin honorarios por hora ni sorpresas al final.

USD 697

por año fiscal declarado

Incluye la preparación y presentación del Form 5472 y del Form 1120 pro forma ante el IRS, la revisión de tus movimientos con la LLC y la constancia de presentación.

Form 5472

La declaración informativa que reporta las operaciones entre vos y tu LLC. Es la que dispara la multa cuando falta.

Form 1120 pro forma

La carátula que el IRS exige para recibir el 5472. No genera impuesto a pagar: es el vehículo de la presentación.

Revisión de movimientos

Repasamos aportes, retiros y préstamos del año para declarar los montos correctos, no una estimación.

Años atrasados

Si venís en falta desde hace varios ejercicios, se pueden presentar todos. Cada año se cotiza por separado.

Constancia de presentación

Recibís el comprobante de que la declaración entró al IRS, con la fecha. Queda como respaldo.

Un CPA de verdad

Firma un contador público con licencia en Florida y PTIN vigente ante el IRS. No es un gestor ni un formulario automático.

Cómo funciona, en 4 pasos

Desde que nos escribís hasta que tenés la constancia en la mano.

1 · Nos contás tu caso

Completás el formulario con los datos de tu LLC y desde cuándo está en falta.

2 · Te mandamos el número

Recibís por correo el alcance y el precio cerrado, según cuántos años haya que presentar.

3 · Preparamos y presentamos

Armamos las declaraciones y las presentamos ante el IRS. No tenés que tratar con ellos.

4 · Recibís la constancia

Te queda el comprobante de cada año presentado y el calendario del próximo vencimiento.

Qué NO incluye — así de claro

  • La declaración personal de tu país de residencia. Eso lo lleva tu contador local.
  • El Form 1040-NR, si además tuviste renta gravable en Estados Unidos. Se cotiza aparte.
  • El reporte anual del estado ni el agente registrado, que se pagan al estado y al proveedor.
  • La negociación de multas ya notificadas por el IRS. Si te llegó una carta, se trata como un caso aparte.

Dudas que aparecen siempre

Mi LLC no facturó nada. ¿Igual tengo que presentar?

Sí. Es la confusión más cara que existe con este formulario. La obligación nace de tener la entidad y de haber tenido movimientos con ella —incluido el aporte inicial de capital—, no de haber generado ingresos. Una LLC sin actividad también declara.

¿Cuándo vence exactamente?

El vencimiento original es el 15 de abril. Con la prórroga presentada a tiempo, se extiende hasta el 15 de octubre. Si ya pasaron ambas fechas de años anteriores, la presentación tardía sigue siendo la mejor decisión: la multa no se agrava por presentar, se agrava por seguir sin presentar.

Nunca presenté y tengo tres años atrasados. ¿Qué hago?

Se presentan los años pendientes. La multa de USD 25.000 corre por cada año no declarado, así que cuanto antes se regularice, menor es la exposición. En algunos casos se puede pedir la condonación por causa razonable, pero eso exige que la presentación ya esté hecha.

Mi LLC tiene dos socios. ¿Me sirve este servicio?

En ese caso no corresponde el 5472 sino el Form 1065 con un Schedule K-1 por socio, y puede haber retenciones sobre la parte de los socios extranjeros. Es otro trabajo y otro precio. Escribinos igual y te lo cotizamos.

¿Puedo hacerlo yo por mi cuenta?

Podés. El formulario es público. La dificultad no está en llenarlo sino en identificar correctamente qué operaciones son reportables y por qué monto: ahí es donde se cometen los errores que después el IRS observa.

Contanos tu caso y te mandamos el número

Respondemos con el alcance y el precio cerrado, según cuántos años haya que presentar. Sin compromiso.









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